Rapport financier

La session de 2009 qui s’est tenue à Villepinte, en dépit des aspects très positifs de son contenu et de sa réception par les participants, a eu un impact négatif sur nos comptes.
De fait, dans un contexte de crise économique et sociale très sensible dans le département de Seine-Saint-Denis, la diminution du nombre de participants payants, le moindre soutien de nos partenaires traditionnels et mécènes privés, et surtout le faible montant des subventions publiques, ont entraîné un déficit final de l’exercice chiffré à 58 754 €.

Globalement, le total des charges s’élève à 741 380 €, en baisse de 20 % par rapport à 2008.
En face, les produits sont de 682 626 €, l’écart entre les deux figurant notre perte comptable.
Pour mémoire, le pourcentage des charges imputables à la seule session est inchangé d’une année sur l’autre, soit 82 % du total des charges supportées par votre association.
Or, les charges de la session 2009 ont été inférieures de 20,2 % à celles de 2008, s’établissant à moins de 610 000 €  pour un montant budgété de 581 276 €, soit une dérive de seulement 4,8 %.

Le résultat négatif n’est donc pas dû à une insuffisante maîtrise des coûts.
La cause provient essentiellement de l’insuffisance de nos produits, dont la structure et la répartition ont changé radicalement en 2009.

En effet, alors qu’en 2008 les ressources propres générées par l’association faisaient ressortir un besoin de subventions (publiques et privées) de l’ordre de 568 000 €, plus que couvert par la générosité de nos donateurs (privés et publics), nous constatons en 2009 que les ressources propres de l’association (inscriptions + cotisations + abonnements) ne s’élèvent qu’à 315 438 € (contre 360 000 € environ en 2008, en baisse de 12,5 %), mais surtout que la collecte des ressources tant auprès des particuliers que des sponsors privés et publics s’est limitée à 367 143 € (en réduction de plus de 200 000 €, soit 35, 4 % de moins qu’en 2008).
Enfin, les concours et subventions à caractère public ont  été divisés par 30, se limitant à une subvention de 10 000 € du département.

Quoi qu’il en soit, la comparaison entre 2008 et 2009, même si elle est pertinente, ne doit pas faire oublier que 2008 et sa session lyonnaise ont un caractère exceptionnel à bien des égards.

C’est pourquoi, si l’on compare les chiffres de 2009 à ceux de l’année 2007 (autre année « francilienne »), le contraste est beaucoup moins fort, tant au niveau des charges que des produits. Ainsi les charges totales étaient en 2007 de 666 848 €, soit 11,15 % de moins qu’en 2009; ramené à un an, le pourcentage d’augmentation des charges est inférieur à 6 %.
Pour les produits, l’écart est encore moindre : total de 674 919 € en 2007, à comparer à 682 626 € pour 2009 , soit + 1, 14 % sur 2 ans.

Tout en remerciant une nouvelle fois nos donateurs -dont vous faites partie-, nous nous permettons de renouveler notre appel à votre générosité, eu égard à la précarité de nos ressources permanentes face à l’importance de nos missions et aux besoins de financement qu’elles impliquent.

 
Dernière modification : 12/05/2010
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